So với cuối tuần trước, chỉ số PVN 10 giảm 0.80% (tương đương giảm 9.39 điểm); chỉ số PVN Allshare giảm 2.02% (tương đương giảm 38.02 điểm); chỉ số PVN Allshare Continuous giảm 2.02% (tương đương giảm 36.84 điểm); chỉ số PVN Allshare HNX giảm 6.58% (tương đương giảm 60.87 điểm) ko tăng điểm và chỉ số PVN Allshare HSX giảm 1.77% (tương đương giảm 22.89 điểm).
Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP (GAS)
GAS ước lãi sau thuế 6.427 tỷ đồng trong 6 tháng
Theo thông cáo từ PV Gas, lợi nhuận sau thuế của công ty gấp rưỡi kế hoạch 6 tháng nhưng thấp hơn 13% so với cùng kỳ.
Doanh thu quý II của Tổng Công ty Khí Việt Nam (mãGAS) xấp xỉ 18.600 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty là 3.232 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu công ty là 34.965 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ 2013.
Kết quả sản xuất và tiêu thụ như sau: khí khô sản xuất và cung cấp đạt 105% kế hoạch 6 tháng đầu 2014; condensate đạt 130% kế hoạch 6 tháng; LPG đạt 129% kế hoạch 6 tháng.
Lợi nhuận trước thuế đạt 7.806 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ 2013. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 6.427 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ năm trước 13%.
Công ty đang chuẩn bị đàm phán hợp đồng mua bán khí Thiên Ưng, Đại Hùng vớiPVN.
Ngoài ra, một số dự án mà PV Gas sẽ tiếp tục thực hiện bao gồm: Dự án đường ống Nam Côn Sơn 2 - Giai đoạn 1,Dự án LNG 1MMTPA tại Thị Vải, Dự án thu gom và phân phối khí mỏ Hàm Rồng & Thái Bình lô 102 và 106, Dự án đường ống dẫn khí Lô B-Ô Môn, Dự án nhập LNG Sơn Mỹ, Dự án nhà máy xử lý khí Cà Mau,...
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET)
Petrosetco: Doanh thu linh kiện điện tử tăng mạnh, quý 2/2014 lãi ròng 57 tỷ đồng
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014, doanh thu thuần đạt 5671,67 tỷ đồng; LNST đạt 116,7 tỷ đồng lần lượt tăng 4% và 2,7% so với cùng kỳ 2013.
Tổng CTCP DV Tổng hợp Dầu khí-Petrosetco (mã CK: PET) công bố BCTC hợp nhất quý 2/2014.
Theo đó, doanh thu thuần đạt 3.120,8 tỷ đồng tăng 15,24% so với cùng kỳ. Tỷ trọng giá vốn hàng bán trong doanh thu thuần giảm nên lãi gộp đạt 241,8 tỷ đồng tăng 24,7%
Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 16,7 tỷ đồng giảm 41,2% trong khi chi phí cho hoạt động này chỉ tăng nhẹ 5,2%. Đáng chú ý là khoản chi phí bán hàng tăng mạnh gần 56% lên 88,5 tỷ đồng nên kết quả PET lãi ròng 67,57 tỷ đồng tăng 11,17% trong đó phần LNST thuộc về công ty mẹ là 56,77 tỷ đồng.
Theo giải trình từ phía công ty lợi nhuận quý 2/2014 tăng trưởng so với cùng kỳ là do doanh thu từ mảng kinh doanh linh kiện điện tử tăng mạnh so với cùng kỳ;
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014, doanh thu thuần đạt 5671,67 tỷ đồng; LNST đạt 116,7 tỷ đồng lần lượt tăng 4% và 2,7% so với cùng kỳ 2013. Phần lợi nhuận ròng (LNST thuộc cổ đông công ty mẹ) 6 tháng đạt
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS)
PVS: 6 tháng lãi trước thuế 1.118 tỷ đồng, vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm
Riêng quý 2/2014, PVS lãi ròng 634,34 tỷ đồng trong đó LNST thuộc về công ty mẹ là 520,65 tỷ đồng tăng 86% so với cùng kỳ.
Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã CK: PVS) công bố báo cáo tài chính quý 2/2014 hợp nhất.
Theo đó, doanh thu thuần đạt 7.490,06 tỷ đồng tăng gần 10% so với cùng kỳ; Nhờ tỷ trọng giá vốn hàng bán trong doanh thu thuần giảm mạnh nên lợi nhuận gộp đạt 806,62 tỷ đồng tăng 63,14% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đáng chú ý, khoản doanh thu tài chính “khủng” 392,16 tỷ đồng đến từ cổ tức, lợi nhuận được chia xuất hiện trong báo cáo tài chính của công ty mẹ giờ chỉ còn 63,55 tỷ đồng trong báo cáo hợp nhất, trong khi chi phí bán hàng 42,3% thì chi phí QLDN lại tăng 16,5% nên kết quả PVS lãi thuần 606,7 tỷ đồng tăng 104,5% so với quý 2/2013.
Trong kỳ công ty còn có thêm hơn 52 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác và 134 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động liên doanh liên kết lần lượt tăng 48,35% và 51,8% so với cùng kỳ giúp PVS lãi ròng 634,34 tỷ đồng trong đó LNST thuộc về công ty mẹ là 520,65 tỷ đồng tăng 86% so với quý 2/2013.
Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận quý 2/2014 tăng trưởng mạnh là do:
+ Kết quả kinh doanh của dịch vụ lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình dầu khí biển tăng do trong kỳ một số dự án lắp đặt công trình biển thực hiện đã hoàn thành nên đã thực hiện tất toán các chi phí trích trước có liên quan.
+ Kết quả kinh doanh của dịch vụ khảo sát địa chấn 2D, 3D tăng do số ngày thực hiện dịch vụ của các tàu khảo sát địa chấn tăng.
+ Kết quả kinh doanh của các liên doanh hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tàu chứa và xử lý dầu thô (FSO/FPSO) tăng do tàu FPSO Lam Sơn đã được đưa vào khai thác ổn định từ quý 2/2014.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần PVS đạt 13.203 tỷ đồng, tăng 13,58% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế 871,89 tỷ đồng, tăng 47,13% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tại thời điểm 30/6, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 7.573 tỷ đồng, tăng 29,3% so với đầu năm, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 8225,36 tỷ đồng, tăng 9,2% so với đầu năm trong đó chủ yếu là phải thu khách hàng (5.915,5 tỷ đồng) trong khi hàng tồn kho đạt 728,13 tỷ đồng tăng nhẹ 2% so với đầu năm.
ĐHCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu tổng doanh thu 25.200 tỷ đồng; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 1.100 tỷ đồng; Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 825 tỷ đồng. Với kế hoạch này kết thúc nửa đầu năm 2014 công ty đã hoàn thành 100,7% kế hoạch LNTT và 105,7% kế hoạch LNST.
Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVT)
PVT: 6 tháng đầu năm đạt 190 tỷ LNTT - vượt kế hoạch cả năm
6 tháng đầu năm 2014, doanh thu thuần của PVT đạt 2.593 tỷ đồng, tăng 11,6% so với 6T2013. Lợi nhuận sau thuế đạt 165,5 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. LNST của cổ đông công ty mẹ đạt gần 130 tỷ
Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (mã: PVT) công bố BCTC hợp nhất quý 2/2014
Doanh thu thuần quý 2/2014 đạt 1.253,2 tỷ đồng – tăng 15% so với cùng kỳ. Doanh thu từ dịch vụ vận tải chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị 544,8 tỷ - giảm 13%. Đứng thứ hai là mảng mua bán, thương mại là mảng chiếm đạt 529,5 tỷ - tăng 55,1%. Doanh thu từ dịch vụ OFS/FPSO cũng tăng 38% lên 149,4 tỷ.
Tuy nhiên tỷ lệ giá vốn/doanh thu cũng cao hơn cùng kỳ nên lợi nhuận gộp giảm gần 15% còn 136,2 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính giảm nhẹ nhưng chi phí tài chính thì giảm 24,3% tương đương với 17,8 tỷ. Nguyên nhân là do lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện của PVT đã giảm từ gần 33 tỷ trong quý 2/2013 xuống còn 26,2 tỷ trong quý 2/2014. Đồng thời, doanh nghiệp còn được hoàn nhập 83 triệu chi phí tài chính khác trong khi cùng kỳ, chi phí này là hơn 10 tỷ.
Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 80% tương đương 18,7 tỷ và lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết cũng chỉ được 5,1 tỷ. Theo đó, LNST quý 2/2014 đạt 79,1 tỷ - giảm 16,5% so với quý 2/2013.
Theo giải trình từ phía công ty mẹ trước đó thì từ ngày 22/03/2014 đến ngày 01/05/2014, PVT đưa tàu dầu thô vào sửa chữa định kỳ theo như kế hoạch. Đồng thời khách hàng lớn nhất của đơn vị trong thời gian này cũng dừng hoạt động để sửa chữa bảo dưỡng theo định kỳ hai tháng đã tác động đến doanh thu, lợi nhuận hoạt động tàu dầu thô và tàu sản phẩm.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014, doanh thu thuần của Tổng công ty đạt 2.593 tỷ đồng, tăng 11,6% so với 6T2013. Lợi nhuận trước thuế, sau thuế đạt lần lượt là 190,33 tỷ đồng và 165,5 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. LNST của cổ đông công ty mẹ đạt gần 130 tỷ, tương đương với kết quả của 6T2013. EPS đạt 558 đồng.
Năm 2014, PVT đặt kế hoạch 186 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, 136 tỷ lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau nửa năm hoạt động, PVT đã hoàn thành vượt kế hoạch cả năm.
Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS)
PXS: 6 tháng lãi ròng 62 tỷ đồng, thực hiện 75% kế hoạch năm
Kết quả quý 2 công ty lãi ròng 41 tỷ đồng, bằng 3,8 lần con số cùng kỳ 2013. Lũy kế 6 tháng, PXS lãi ròng 61,8 tỷ đồng, gấp 4 lần LNST 6 tháng đầu năm 2013.
Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS) công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014.
Doanh thu thuần quý 2/2014 của PXS tăng gấp đôi cùng kỳ, đạt 523 tỷ đồng, lãi gộp tăng 88%, đạt 81 tỷ đồng.
Bên cạnh việc tăng doanh thu, PXS còn tiết giảm đáng kể các khoản chi phí trong kỳ. Kết quả quý 2 công ty lãi ròng 41 tỷ đồng, bằng 3,8 lần con số cùng kỳ 2013. Lũy kế 6 tháng, PXS lãi ròng 61,8 tỷ đồng, gấp 4 lần LNST 6 tháng đầu năm 2013. EPS 6 tháng đầu năm của PXS đạt 1.235 đồng/cổ phiếu.
Như vậy, sau nửa năm, PXS đã thực hiện 75,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm đã được ĐHCĐ thường niên giao phó
Hàng tồn kho cuối quý 2 của PXS đạt 188 tỷ đồng, tăng 90,7% so với số dư đầu năm.