So với cuối tuần trước, chỉ số PVN 10 tăng 3.05% (tương đương tăng 35.56 điểm); chỉ số PVN Allshare tăng 3.92% (tương đương tăng 72.47 điểm); chỉ số PVN Allshare Continuous tăng 3.95% (tương đương tăng 70.40 điểm); chỉ số PVN Allshare HNX giảm 0.34% (tương đương giảm 2.90 điểm) và chỉ số PVN Allshare HSX tăng 9.77% (tương đương tăng 123.94 điểm).
Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP (GAS)
*Giá trị của PV Gas tăng thêm gần 10.000 tỷ chỉ trong 1 ngày
Hiện GAS đang ở mức giá cao nhất từ khi lên sàn.
Sau một số phiên đi ngang, cổ phiếu PV GAS hôm nay bất ngờ tăng 5.000 đồng lên 117.000 đồng. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay của cổ phiếu này. Lượng giao dịch hôm nay cũng tăng vọt lên gần 700 nghìn đơn vị, trong đó, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 333 nghìn đơn vị.
Như vậy, chỉ trong 1 phiên, vốn hóa thị trường của PV GAS đã tăng thêm tới 9.500 tỷ đồng. Hiện vốn hóa của PV Gas đã lên đến 221,7 nghìn tỷ đồng, tương đương 10,4 tỷ USD. Hiện GAS chiếm 21,2% tỷ trọng của rổ chỉ số VN-Index. Cổ phiếu có tỷ trọng lớn thứ 2 là VNM chỉ chiếm chưa đến 11%.
Cũng trong hôm nay, công ty đã công bố báo cáo tình chính của riêng công ty mẹ. Theo đó, doanh thu đạt 30,3 nghìn tỷ đồng và LNST đạt 6.200 tỷ.
Một cổ phiếu lớn khác của ngành dầu khí là PVD cũng tăng lên mức kỷ lục (tính theo giá điều chỉnh) từ khi lên sàn là 99.000 đồng.
*GAS: Công ty mẹ đạt 17.330 tỷ đồng dư tiền cuối quý 2
6T2014, doanh thu thuần của GAS mẹ đạt 30.345 tỷ - tăng 9,3% so với 6T2013 nhưng LNST đạt 6.235 tỷ - giảm 11,4% do LN gộp không tăng thêm bao nhiêu trong khi không có khoản lợi nhuận khác 1.128 tỷ như cùng kỳ
Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP (mã: GAS) đã công bố BCTC quý 2/2014 của công ty mẹ.
Trước đó, theo thông tin từ GAS, doanh thu quý II của Tổng Công ty đạt xấp xỉ 18.600 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty là 3.232 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu công ty là 34.965 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ 2013.
Theo BCTC quý 2/2014 của công ty mẹ, doanh thu thuần đạt 16.493 tỷ - tăng 21% so với cùng kỳ và bằng 88,7% doanh thu hợp nhất. Tỷ lệ giá vốn/doanh thu tăng cao hơn cùng kỳ khoảng 3% nên lợi nhuận gộp chỉ còn tăng 7,3%, đạt 4.091 tỷ. Chi phí tài chính tăng 46,6% và chi phí bán hàng tăng 52,2%.
Theo đó, GAS mẹ đạt 3.054 tỷ lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2014 – tăng 6% so với cùng kỳ.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của GAS mẹ đạt 30.345 tỷ - tăng 9,3% so với 6T2013 nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 6.235 tỷ - giảm 11,4%. Nguyên nhân đến từ việc giá vốn tăng khiến cho lợi nhuận gộp không tăng thêm bao nhiêu, trong khi đó lại không có khoản lợi nhuận khác trị giá 1.128 tỷ từ hoàn nhập quỹ phát triển khoa học công nghệ như trong 6 tháng đầu năm 2013.
EPS 6 tháng của GAS đạt 3.292 đồng.
Tại thời điểm cuối quý 2/2014, hàng tồn kho của GAS mẹ giảm mạnh tới một nửa so với đầu năm, còn gần 1000 tỷ. Nguyên nhân chủ yếu là giá trị hàng hóa đã giảm từ 1.574 tỷ xuống còn 550 tỷ.
Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 6.213 tỷ - giảm so với cùng kỳ. Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 980 tỷ do GAS mẹ tăng đầu tư tài sản cố định, cho vay và góp vốn. Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 4.494 tỷ do trong kỳ công ty đã chi trả cổ tức 4.169 tỷ.
Số dư tiền cuối kỳ của GAS mẹ đạt 17.329 tỷ - tăng 4% so với đầu năm tương đương 742 tỷ. Bên cạnh đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của GAS mẹ cũng tăng thêm 300 tỷ so với đầu năm, đạt 1.050 tỷ.
GAS ước lãi sau thuế 6.427 tỷ đồng trong 6 tháng
Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế (GSP)
Gas Shipping lãi ròng 17,4 tỷ đồng 6 tháng, tổng tài sản giảm 14%
Kết quả quý 2 GSP lãi ròng (phần dành cho cổ đông công ty mẹ) 5 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng GSP báo lãi 17,4 tỷ đồng, giảm 21,4% so với cùng kỳ 2013.
Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế (Gas Shipping - GSP) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014.
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất ngừng bảo dưỡng định kỳ từ 12/5 đến 13/7/2014 đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác đội tàu của GSP do không có hàng. Cụ thể có 2/7 tàu của GSP thường xuyên nằm chờ hàng hoặc cho thuê được một số chuyến quốc tế với hiệu quả rất thấp do thị trường vận tải quốc tế vẫn đang trong tình trạng khó khăn chung. Trong khi đó các chi phí cho hoạt động của đội tàu vẫn phải được đảm bảo đầy đủ.
Doanh thu thuần quý 2/2014 của GSP giảm nhẹ so với cùng kỳ, đạt 184,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, do tăng tỷ trọng giá vốn/doanh thu thuần, lãi gộp quý 2 của công ty giảm sâu hơn 22%, đạt 18,6 tỷ đồng.
Kết quả quý 2 GSP lãi ròng (phần dành cho cổ đông công ty mẹ) 5 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng GSP báo lãi 17,4 tỷ đồng, giảm 21,4% so với cùng kỳ 2013.
EPS 6 tháng của GSP đạt 580 đồng/cổ phiếu.
Cuối quý 2, tổng tài sản của GSP đạt 602 tỷ đồng, giảm 100 tỷ đồng, tương đương 14,3% so với số dư đầu năm.
Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PSB)
PSB: Ông Trần Đức Hạnh - Phó Giám đốc đã mua 27.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Đức Hạnh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: PSB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 20.007 CP (tỷ lệ 0,04%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 27.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 47.007 CP (tỷ lệ 0,09%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: không công bố.
- Ngày bắt đầu giao dịch: 03/07/2014
- Ngày kết thúc giao dịch: 01/08/2014.
Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)
PSI: Ông Phạm Quang Huy - Giám đốc đăng ký mua 50.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Quang Huy
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Giám đốc
- Mã chứng khoán: PSI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/08/2014
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/09/2014.
Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí-CTCP (PVE)
PVE: 6 tháng đạt 9,4 tỷ lợi nhuận sau thuế
Mặc dù chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng khá cao nhưng với sự tăng trưởng mạnh của lợi nhuận gộp, trong quý 2/2014, PVE đạt 8,7 tỷ lợi nhuận sau thuế - tăng 135% so với cùng kỳ.
Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (mã: PVE) công bố BCTC hợp nhất quý 2/2014
Doanh thu thuần quý 2/2014 tăng nhẹ khoảng 10% so với quý 2/2013 nhờ đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhưng tỷ lệ giá vốn/doanh thu giảm từ 83,4% xuống còn gần 78%. Theo giải trình của PVE, chi phí giảm là nhờ ít thuê chuyên gia hơn. Do vậy lợi nhuận gộp đã tăng 46,4% lên hơn 35 tỷ.
Mặc dù chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng khá cao nhưng với sự tăng trưởng mạnh của lợi nhuận gộp, trong quý 2/2014, PVE vẫn đạt 8,7 tỷ lợi nhuận sau thuế - tăng 135% so với cùng kỳ.
6 tháng đầu năm 2014, PVE đạt 258,5 tỷ doanh thu thuần – tăng gần 15% so với 6T2013. Tỷ lệ giá vốn/doanh thu vẫn thấp hơn cùng kỳ giúp cho lợi nhuận gộp tăng 37% lên gần 50 tỷ. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 9,4 tỷ - tăng 135%. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 9,31 tỷ đồng.
Với kết quả này, PVE mới đạt 25,6% kế hoạch năm.
Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2014 khả quan hơn hẳn so với cùng kỳ khi đạt 22 tỷ. 6 tháng đầu năm 2013, dòng tiền này âm hơn 70 tỷ. Sự cải thiện này chủ yếu đến từ việc giảm các khoản phải thu, mức tăng ít hơn của số dư hàng tồn kho tại thời điểm cuối quý 2 và đầu năm, cùng với tiền chi từ hoạt động khác giảm mạnh.
Tăng mua sắm tài sản cố định, trong kỳ này, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư của PVE âm hơn 1 tỷ, dòng tiền từ hoạt động tài chính âm 184 triệu đồng. Do đó, dòng tiền thuần trong kỳ đạt 20,8 tỷ đồng nâng số dư tiền cuối kỳ lên gần 57 tỷ.
Công ty Cổ phần PVI (PVI)
Công ty mẹ PVI báo lãi 131 tỷ đồng 6 tháng đầu năm
6 tháng đầu năm 2014, cổ tức được chia của PVI đạt 159 tỷ đồng, giảm gần 40 tỷ đồng so với cùng kỳ.
Công ty cổ phần PVI (PVI) công bố báo cáo soát xét bán niên 2014 của riêng công ty mẹ.
Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2014 của PVI đạt 46,7 tỷ đồng, bằng 6,5 lần con số cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là doanh thu cho thuê văn phòng của công ty tăng mạnh từ 2,7 tỷ đồng nửa đầu năm ngoái lên 34 tỷ đồng nửa đầu năm nay. Hoạt động kinh doanh sản phẩm công nghệ thông tin cũng tăng mạnh, từ 4,5 tỷ đồng lên 12,8 tỷ đồng.
Là công ty mẹ hoạt động theo mô hình holding, PVI có doanh thu chủ yếu từ cổ tức nhận được của các công ty thành viên.
6 tháng đầu năm 2014, khoản mục nói trên của PVI đạt 159 tỷ đồng, giảm gần 40 tỷ đồng so với cùng kỳ. Kết quả doanh thu hoạt động tài chính của công ty mẹ PVI đạt 244,2 tỷ đồng, giảm sâu 27% so với 6 tháng đầu năm 2013.
Nhờ giảm trích lập dự phòng đáng kể (từ 91 tỷ đồng xuống còn 245 triệu đồng), kết quả 6 tháng đầu năm 2014 PVI báo lãi 131,4 tỷ đồng, giảm 14,12% so với cùng kỳ 2013, tương đương mức giảm trên 20 tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối quý 2, PVI có khoản thặng dư vốn cổ phần lên tới 2.323 tỷ đồng, giữ nguyên so với đầu năm, vượt qua vốn điều lệ tại cùng thời điểm (2.342 tỷ đồng).