So với cuối tuần trước, chỉ số PVN 10 giảm 4.3% (tương đương giảm 28.5 điểm); chỉ số PVN Allshare giảm 5.3% (tương đương giảm 39.69 điểm); chỉ số PVN Allshare Continuous giảm 5.4% (tương đương giảm 37.29 điểm); chỉ số PVN Allshare HNX giảm 4.5% (tương đương giảm 29.02 điểm) và chỉ số PVN Allshare HSX giảm 5.5% (tương đương giảm 38.68 điểm).
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP (DPM)
Deutsche Bank AG London, Beira Limited đã bán 1.555.440 cp, mua 1.400.000 cp
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2)
Không còn hưởng lợi từ tỷ giá, NT2 lãi ròng 1.142 tỷ đồng năm 2015
Năm 2015, NT2 đặt kế hoạch LNST 628 tỷ đồng, giảm sâu so với con số thực hiện năm 2014 (1.591 tỷ đồng). Với kế hoạch này, kết thúc năm công ty đã vượt 81,7% kế hoạch lợi nhuận đề ra.
Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch (NT2)công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2015.
Doanh thu thuần quý 4/2015 của NT2 đạt 1.708 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ. Lãi gộp tương ứng giảm 47,4%, đạt 522 tỷ đồng.
Kết quả quý 4 NT2 lãi ròng 450 tỷ đồng, giảm sâu 55,7% so với cùng kỳ 2014. Lũy kế cả năm công ty lãi ròng 1.142 tỷ đồng, giảm 28,2% so với năm 2014.
Cũng cần lưu ý, kết quả kinh doanh quý 4 năm 2014 đã được kiểm toán, nâng con số doanh thu và lợi nhuận lên thêm trên 650 tỷ đồng, LNST tăng từ mức 933 tỷ đồng (trước kiểm toán) lên 1.591 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh năm 2014 của NT2 một phần đến từ doanh thu hoạt động tài chính (lãi chênh lệch tỷ giá) và việc đánh giá lại doanh thu lợi nhuận của kiểm toán.
Năm 2015, NT2 ghi nhận vỏn vẹn 65 tỷ đồng doanh thu tài chính (cùng kỳ 451 tỷ đồng, chủ yếu là lãi chênh lệch tỷ giá), việc sụt giảm lợi nhuận của NT2 do vậy tương đối dễ hiểu.
Năm 2015, NT2 đặt kế hoạch LNST 628 tỷ đồng, giảm sâu so với con số thực hiện năm 2014 (1.591 tỷ đồng). Với kế hoạch này, kết thúc năm công ty đã vượt 81,7% kế hoạch lợi nhuận đề ra.
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh năm 2015 của NT2 đạt 2.091 tỷ đồng – vượt xa con số lợi nhuận đạt được trong năm. Số dư tiền và tưng đương tiền cuối năm đạt 1.109 tỷ đồng, tăng 382 tỷ đồng so với số dư đầu năm.
Dư nợ vay ngắn hạn của NT2 cuối năm đạt 1.053 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với đầu năm. Vay nợ dài hạn giảm hơn 1.000 tỷ đồng, từ mức 5.856 tỷ đồng xuống còn 4.812 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả cuối năm 2015 của NT2 còn 6.876 tỷ đồng, giảm 16,5% so với số dư đầu năm, tương đương mức giảm 1.360 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PGD)
PVGasD báo lãi 238 tỷ đồng năm 2015, tăng 44% so với năm 2014
So với kế hoạch mới điều chỉnh, năm 2015 công ty đã hoàn thành vượt mức đề ra với tỷ lệ 12,3%.
Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam - PVGasD (PGD) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2015.
Quý 4/2015, mặc dù doanh thu giảm sâu 37%, chỉ còn 1.188 tỷ đồng, tỷ trọng giá vốn/doanh thu thuần của PGD cũng đồng thời giảm mạnh giúp lãi gộp của PVGasD đạt 185 tỷ đồng, tăng 46,9% so với cùng kỳ.
Với diễn biến này, LNST của PVGasD riêng quý 4 đạt 47,5%, tương ứng bằng 3,5 lần cùng kỳ 2014. Lũy kế cả năm, PGD báo lãi 238 tỷ đồng, tăng 44% so với kết quả thực hiện năm 2014 vừa qua.
Cuối năm 2015, PGD bất ngờ thông báo điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2015 theo xu hướng giảm chỉ tiêu doanh thu trong khi tăng các chỉ tiêu lợi nhuận. So với kế hoạch mới điều chỉnh, năm 2015 công ty đã hoàn thành vượt mức đề ra với tỷ lệ 12,3%.
Phải thu khách hàng của PGD cuối năm 2015 chỉ còn 479 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 983 tỷ đồng đầu năm. Tổng tài sản của PVGasD cũng giảm sâu, từ mức 3.460 tỷ đồng xuống còn 2.723 tỷ đồng – tương đương mức giảm 21,3%.
Mặc dù lợi nhuận khởi sắc, dòng tiền tuần từ hoạt động kinh doanh năm 2015 của PGD âm 321 tỷ đồng. Năm 2014, dòng tiền này của công ty đạt 1.038 tỷ đồng. Dư tiền và tương đương tiền cuối năm của công ty còn 1.284 tỷ đồng, giảm 679 tỷ đồng so với đầu năm.
Công ty Cổ phần PVI (PVI)
PVI: Đã bán 201.000 cổ phiếu quỹ
- Tên tổ chức niêm yết: CTCP PVI
- Mã chứng khoán: PVI
- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.955.600 CP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 11.955.600 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 201.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11.754.600 CP
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Công ty có đặt lệnh bán nhưng không khớp được lệnh như mong muốn.
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/12/2015
- Ngày kết thúc giao dịch: 13/01/2016
- Tên công ty chứng khoán được uỷ quyền thực hiện giao dịch: CTCK Dầu Khí.
Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS)
PXS lãi hơn 111 tỷ đồng năm 2015, vượt kế hoạch 10%
Lũy kế năm 2015, PXS đạt doanh thu 1.757,5 tỷ đồng, tăng 5%; Lợi nhuận sau thuế đạt 111,63 tỷ đồng, giảm 10% so với năm trước đó.
CTCP Kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí (Mã CK: PXS) công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2015.
Cụ thể, doanh thu thuần trong quý 4 của PXS đạt 301,49 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ 2014. Theo giải trình từ PXS, nguyên nhân chính của sự sụt giảm này xuất phát từ việc các dự án mới đều là công trình offshore (sư tử trắng, P7, P8, P9,….). Ngoài ra, việc giảm giá 25%- 30% từ quý 3 do giá dầu biến động tiếp tục ảnh hưởng đến doanh thu quý 4.
Giá vốn hàng bán của PXS giảm 12% đã giúp lãi gộp của công ty chỉ giảm nhẹ 5% xuống 57,24 tỷ đồng.
Trong kỳ, chi phí quản lý của PXS tăng 18% lên 26,5 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 18% còn 9,77 tỷ đồng.
Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh, PXS đạt lợi nhuận sau thuế 19,1 tỷ đồng trong quý 4, giảm 11% so với cùng kỳ 2014.
Lũy kế năm 2015, PXS đạt doanh thu 1.757,5 tỷ đồng, tăng 5%; Lợi nhuận sau thuế đạt 111,63 tỷ đồng, giảm 10% so với năm trước đó.
Năm 2015, PXS đặt kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu 1.750 tỷ đồng, LNST 101,4 tỷ đồng. Với kết quả thực hiện, PXS đã hoàn thành vượt 10% kế hoạch lợi nhuận năm.
Tại thời điểm cuối năm 2015, khoản phải thu khách hàng của PXS tăng 200 tỷ so với đầu năm lên 436 tỷ đồng. Trong đó, những khoản phải thu lớn gồm Ban quản lý dự án công trình DK1 (149,5 tỷ đồng), JGCS Consortium (44 tỷ đồng), Ban điều hành DA nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 (104 tỷ đồng)….